MAJAX, s.r.o.


Informácie
  • Názov: MAJAX, s.r.o.
  • IČO: 44137419
  • Adresa: Svätoplukova 39, 90301 Senec

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 289

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0067/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 667,81 € 02.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 945,51 € 01.03.2024 13.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 633,35 € 03.04.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1023/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 831,97 € 01.12.2023 08.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0994/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 144,00 € 27.11.2023 01.12.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1045/23 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 144,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Objednávka
DFB1/0947/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 144,00 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0908/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 552,61 € 03.11.2023 15.11.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0972/23 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 144,00 € 07.11.2023 22.11.2023 Objednávka
DFB1/0781/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 961,23 € 04.10.2023 13.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0686/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 177,99 € 06.09.2023 11.09.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0612/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 651,26 € 03.08.2023 09.08.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 696,38 € 04.07.2023 10.07.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 030,11 € 05.06.2023 16.06.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0332/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 040,41 € 03.05.2023 17.05.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0240/23 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 927,38 € 04.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0134/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 775,55 € 02.03.2023 09.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/23 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 385,20 € 17.02.2023 03.03.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/23 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 722,37 € 02.02.2023 15.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0110/23 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 386,00 € 02.02.2023 01.03.2023 Objednávka