Faktúry
Počet záznamov: 2507
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0029/22 | tabuľky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 39,60 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/22 | stravovanie soc. fond 3/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 39,90 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/22 | pracovný seminár - Peschlová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,92 € | 06.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,96 € | 26.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,98 € | 01.02.2024 | 05.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0248/23 | pracovný seminár - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 21.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | seminár - Peschlová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 20.02.2023 | 05.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | pracovný seminár - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,99 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Lístok - dokumentácia o školách | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Inklucentrum - Centrum inkulívneho vzdelávania | 52565301 | 40,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0203/22 | obedy zadarmo - 4/2022 štátna dotácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 40,30 € | 01.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 40,80 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 41,20 € | 14.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/21 | stravovanie 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 41,30 € | 17.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0012/21 | príspevok na stravovanie 11/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 41,58 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 42,00 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | všeobecný mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Remab s.r.o. | 47800267 | 42,00 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 42,28 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 43,20 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | učebné pomôcky - zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 43,24 € | 06.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/24 | stravovanie 12/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 43,54 € | 12.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0141/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 43,56 € | 09.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | pohybové snímače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Ferko AV - EL mak. | 34290630 | 43,93 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/21 | obedy zadarmo - september 2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 44,20 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 45,00 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | Servisné práce - Minolta Bizhub | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. | 31338551 | 45,00 € | 01.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/20 | šj likvidácia odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/22 | zber bio odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/21 | knihy - učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 45,80 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 46,00 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/21 | obedy - zam. -soc.fond | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 46,20 € | 12.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |