Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2438

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0043/24 oprava osob. potr. Spojená škola Pankúchova 53242742 Aleksandr Dmitriev 53501411 92,00 € 02.02.2024 15.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0031/24 Doplatok k FA 846 Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 14,01 € 02.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFBV/0029/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,98 € 01.02.2024 05.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0022/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 855,04 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0021/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 314,26 € 01.02.2024 27.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/24 Webinár: Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v roku 2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina 31592503 84,00 € 01.02.2024 15.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0042/24 Doplatok FA 190334305 - vrátenie diárov a navýšenie fixiek Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 57,48 € 01.02.2024 15.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0037/24 materiál do spotreby - doska europlast, H-project Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Maráček - EMPIRIA 17672520 224,75 € 01.02.2024 15.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0035/24 mopy a upratovacie náčinie Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 225,60 € 01.02.2024 15.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0036/24 mopy a upratovacie náčinie Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 96,00 € 01.02.2024 15.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0033/24 služby sanet 1. Q 2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFBV/0034/24 kancelárske pečiatky Spojená škola Pankúchova 53242742 Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 131,14 € 01.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFBV/0039/24 Zemný plyn ZSS Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 229,00 € 01.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 Teplo 02/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 13 431,98 € 01.02.2024 15.03.2024 Faktúra
DFBV/0028/24 pracovný seminár - Pšiteková Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,99 € 29.01.2024 02.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/24 Webinár - verejné obstarávanie Spojená škola Pankúchova 53242742 ProWise, a.s 51871998 144,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0026/24 čistenie a impregnácia podlahy Spojená škola Pankúchova 53242742 IB Rein, s.r.o. 358965822 681,60 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0020/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 463,19 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0023/24 všeobecný materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 141,97 € 22.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0024/24 školský klub detí - od A po Z Spojená škola Pankúchova 53242742 RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 35908718 48,40 € 22.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0025/24 diagnostika poruchy šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Marian Kollárik Calvin Gasro 48305642 78,00 € 22.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0019/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 1 599,23 € 22.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0015/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 572,00 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0018/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 299,00 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0017/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 397,15 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0016/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 796,30 € 19.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 tlačivá Spojená škola Pankúchova 53242742 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 222,59 € 18.01.2024 02.02.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0013/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 106,35 € 18.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0012/24 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 687,97 € 18.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0014/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 427,74 € 18.01.2024 06.02.2024 Faktúra