Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4075

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/24 Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1-2/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 423,73 € 09.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0039/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 309,65 € 09.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0036/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 138,46 € 09.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0038/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 385,38 € 09.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0037/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 29,80 € 09.02.2024 13.02.2024 Faktúra
VO/0016/24 BR. Pliecko B.K. - 33kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 148,83 € 09.02.2024 03.04.2024 Objednávka
DFSJ/0035/24 Zneškodnenie biologického odpadu 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 82,44 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Florek Trade s.r.o. 54306825 7 800,00 € 07.02.2024 13.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0034/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 786,31 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0033/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 887,63 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0030/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 52,54 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0032/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 885,69 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0029/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 211,46 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFSJ/0031/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 280,50 € 07.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 Stravné - soc. odkázané deti SŠM 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 253,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0037/24 Obedy za žiakov - štátna dotácia 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 3 551,20 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0039/24 Servisné služby IT 1/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
VO/0015/24 BR.PLiecko B.K. - 30,70kg Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 138,46 € 06.02.2024 03.04.2024 Objednávka
DFBV/0036/24 Elektrina Športová 2/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 24,97 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0035/24 Plyn Lichnerova 2/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 028,00 € 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra