Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4075

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/24 Plyn Lichnerova 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 028,00 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFSJ/0065/24 Doplnenie zásuviek v sklade zeleniny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Tribeta s.r.o. 50204289 453,60 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFSJ/0066/24 Nabrúsenie rezných elementov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 181,20 € 05.03.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0068/24 Elektrina Športová 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 24,97 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0059/24 Rekonštrukcia elektroinštalácie v telocvični Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Tribeta s.r.o. 50204289 401,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 430,85 € 04.03.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0064/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 254,60 € 04.03.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
VO/0029/24 Objednávame si u Vás spotrebný materiál Syntetika RAl - 1ks Reťaz Kr.OKO 5x23 - 3ks Vis. zamok - 1ks Silikon SD uni transp. - 2ks mamut lepidlo - 1ks pronto sprej - 1ks kobex penivy - 1ks skr.pl.zhx 6,3x50 - 19ks vrut zhx 5x40 - 20ks brus.vys. 125mm - 6ks vrt.hss 5.0 hrot ph pz 25 - 2ks hrot ph pz 50 - 1ks skr.tex zhx 6,3x50 - 30ks vrt.hss 5,6 - 4ks mamut lepidlo 290ml bele - 1ks lieh technicky 1l optimal - 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 0,00 € 04.03.2024 01.04.2024 Objednávka
VO/0028/24 Objednávame si u Vás doplnenie zásuviek pre chladničku a digitálnu váhu v sklade zeleniny. zásuvka IP44 - 2ks Acdur - 1ks CYKY 3Cx2,5 - 25bm chránička - 25bm spríchytky a spojovací materiál - 1 set spotrebný materiál elektro - 1 set zhotovenie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Tribeta s.r.o. 50204289 453,60 € 04.03.2024 01.04.2024 Objednávka
DFBV/0057/24 Elektrina Lichnerova 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 750,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0056/24 Výkon zodpovednej osoby 3/2024 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.03.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/24 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 76,92 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFSJ/0063/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 182,39 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFSJ/0061/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 framipek s.r.o. 31425062 84,15 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFSJ/0062/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 105,20 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0052/24 EduPage pre školy Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ASC Applied Software s.r.o. 31361161 288,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0055/24 Stravné za žiakov SŠM - nepriaznivá soc. situácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 253,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0054/24 Stravné žiaci GAB - štátna dotácia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 4 190,60 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0053/24 Obedy za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 1 598,20 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFSJ/0060/24 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 405,33 € 29.02.2024 13.03.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra