Faktúry
Počet záznamov: 11411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0242/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 164,84 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 216,96 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 214,89 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 367,48 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0134/21 | PHL autoškola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 293,43 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/21 | revízia bleskozvodov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 285,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/21 | prenájom vinohradov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mihínová Eva | 8261056065 | 400,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/21 | elek. škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/21 | elek.škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/21 | plyn škola, ši, šj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 35815256 | 5 997,67 € | 10.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/21 | kancel.mat. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,90 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/21 | kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 193,75 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/21 | jednorazový riad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,48 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/21 | ovocné stromy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 348,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/21 | kancelársky materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 123,60 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/21 | čistiace pros. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 562,49 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/21 | prenájom vinohradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/21 | stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o | 46059105 | 53 549,32 € | 12.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0141/21 | poháre a viečka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bricol s r.o. | 31414966 | 426,98 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/21 | príspevok na stravu zo SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 116,80 € | 04.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pekáreň Častá | 14136104 | 321,82 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 346,05 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 66,99 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 47,76 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 211,52 € | 15.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,32 € | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 315,40 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/21 | potraviny SJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 325,87 € | 20.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |