Faktúry
Počet záznamov: 11399
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0138/23 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0829/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0658/22 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/16 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 11.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/15 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 29,35 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0078/24 | Internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/24 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 12.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0209/24 | Internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0225/22 | vedro na ľad a lopatka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 22,65 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | ŠJ - sito, kliešte, naberačka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 73,36 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/15 | oprava válendy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 42,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/15 | oprava válend | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 60,00 € | 20.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/17 | matrac revit.ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 180,00 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | oprava postele | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 120,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | oprava váland | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 192,00 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0683/23 | ŠI - váľandy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HURAJT Ľuboš - Výroba čal.výrobkov, čalúnnictvo | 34404961 | 11 460,00 € | 27.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/15 | tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LB DESIGN s.r.o | 36747599 | 108,00 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0154/16 | igel.tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LB DESIGN s.r.o | 36747599 | 150,00 € | 22.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0226/17 | igelitové tašky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LB DESIGN s.r.o | 36747599 | 150,00 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/19 | poháre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LB DESIGN s.r.o | 36747599 | 121,42 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 295,36 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 366,67 € | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 351,91 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 196,25 € | 16.04.2015 | 24.04.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 121,35 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0341/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 526,76 € | 23.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra |