Faktúry
Počet záznamov: 11541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0208/16 | maľovanie učební | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 4 500,00 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | hlásiče požiaru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Veria Service s.r.o. | 03251241 | 4 476,00 € | 24.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/23 | plyn Škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 420,94 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/23 | jedálenské stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 4 420,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/23 | predmety projekt ERASMUS/perá,bloky,tašky,vesty,otvárače/ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Presentas, s.r.o. | 44656556 | 4 419,18 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/19 | Plyn - kúrenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 397,85 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/15 | výťah | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NÉMETH LIFT s.r.o. | 31426310 | 4 344,00 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/15 | výťah | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | NÉMETH LIFT s.r.o. | 31426310 | 4 344,00 € | 21.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 233,99 € | 14.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | barikové sudy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIVIN, s.r.o. | 43980811 | 4 224,00 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | ubytovanie SOČ Senec | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FTP Consulting s.r.o. | 52961621 | 4 218,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | paplony, vankuse, plachty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KORAKO plus s.r.o. | 43959954 | 4 086,00 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/21 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 052,33 € | 08.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/24 | autoškola T | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALPHA STAR s.r.o. | 48287733 | 4 050,00 € | 26.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0207/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 003,26 € | 14.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/19 | oprava steny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Holekši Hol-Stav Modra | 40547345 | 3 988,80 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/19 | oprava potrubia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 3 941,52 € | 12.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/16 | komunálny odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mestsky urad Modra | 00304956 | 3 901,04 € | 06.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0816/22 | 3 pec | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | S.K.S. Modra, s.r.o. | 54872014 | 3 892,80 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 775,61 € | 22.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/18 | vyvavenie ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 3 760,01 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/24 | Lyžiarsky výcvik 2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 3 750,00 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0255/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 733,12 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/22 | čerpadlo do kotolne, oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 3 703,20 € | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 699,18 € | 09.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | plyn škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 587,00 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/17 | plyn škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 508,32 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 503,00 € | 20.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0069/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 3 500,02 € | 25.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/23 | kanc.stoličky,rezačka,tabuľa,stoličky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 3 481,20 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |