Faktúry
Počet záznamov: 11495
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0238/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 145,28 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 87,81 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 66,23 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 50,00 € | 23.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/15 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 91,60 € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0095/15 | za kurz autoškoly č.2/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 574,14 € | 30.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0096/15 | za kurz autoškoly č.3/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 464,93 € | 30.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/15 | čerpadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SeVoTech Hajtmanek | 32829868 | 174,00 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/15 | predplatné Poradca 2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca sro | 36371271 | 36,00 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/15 | oprava kosačky, náhrad.diely | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 237,08 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 174,07 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 6,12 € | 01.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0013/15 | elektrika PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 272,57 € | 04.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0014/15 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 237,42 € | 05.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0016/15 | plyn PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 918,65 € | 08.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0017/15 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 21,37 € | 09.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0018/15 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,45 € | 09.02.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/15 | plyn škola laboratóriá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/15 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 215,00 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/15 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 295,00 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/15 | stravné 1/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 739,92 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/15 | strava 1/2015 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 34,86 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/15 | voda ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 859,81 € | 09.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/15 | mobil, alarm SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,82 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/15 | internet škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35765143 | 29,35 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/15 | trofeje | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROFIŠPORT - Marián Valovič | 33221618 | 40,00 € | 18.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/15 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Obec Vistuk | 00305171 | 9,36 € | 17.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | poistenie počítačov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 88,83 € | 16.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/15 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 14,88 € | 30.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra |