Faktúry
Počet záznamov: 11541
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/24 | záloha elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0162/24 | záloha elektrika Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 280,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0163/24 | záloha elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 100,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0164/24 | záloha elektrika ŠI, ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 200,00 € | 21.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0160/24 | oprava defektu traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DUO TEAM s.r.o. | 35877154 | 108,40 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFSJ/0076/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AGRO TAMI a.s. | 36467430 | 466,82 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0159/24 | chafingy, naberačky, obracačky, dosky, špachtle, rukavice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GastroRex s.r.o | 35783052 | 766,04 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0073/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 1 330,29 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0157/24 | sadenice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 67,20 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0072/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 221,18 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0074/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 216,19 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0075/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 1 230,18 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0156/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 32,52 € | 21.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0155/24 | fotoaparát, kamera | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 993,00 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0110/24 | plyn ŠJ-sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 324,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0111/24 | plyn škola-laboratórium | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0151/24 | Učebnice NEJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MEGABOOKS Sk, spol. s r.o. | 36699594 | 35,53 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0126/24 | Voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 19,56 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0132/24 | vyúčtovanie vody 11.2.-10.3.2024 škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,14 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0154/24 | Čistiace prostr., kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 166,79 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0071/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 262,72 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0067/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 382,20 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0070/24 | Potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 760,49 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0153/24 | Tlač letákov, príručky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 338,40 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0158/24 | Protihlukové dosky +lepidlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BUILDEX GROUP s.r.o. | 05362431 | 159,50 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0024/24 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 15,46 € | 16.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0064/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 1 986,48 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0149/24 | nájom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 34006818 | 50,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFSJ/0069/24 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 2 796,76 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0122/24 | plyn Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 15 377,23 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra |