Faktúry
Počet záznamov: 2261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0075/22 | doprava Mládež spieva 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 080,00 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | mobilné data 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 183,38 € | 03.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/24 | elektrina 03/2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 232,20 € | 12.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0076/17 | webdoména 13.4.2017-12.4.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | WebDom.sk Jaroslav Masaryk | 40240011 | 46,53 € | 23.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | Prenájom techniky -Osvetlenie a ozvučenie Stretnutie s malou Táliou 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Monada-Print,s.r.o. | 47583428 | 1 000,00 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | prenájom priestorov Stretnutie s malou Táliou 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MESTO SENEC | 00305065 | 1 000,00 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | stravné lístky, služba za stravné lístky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 114,21 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | vystúpenie Peter Nagy a skupina INDIGO Svätojúrske hody 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Holiday Express - Miroslav Okál | 46297235 | 1 380,00 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | prenájom rohoží 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 48,68 € | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/24 | fotografovanie podujatia Mládež spieva 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karol Srnec | 53823982 | 150,00 € | 15.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0077/17 | Prenájom Vrť sa dievča 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 500,00 € | 24.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | Porota Mária Veľšicová Konc jak živé 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LECA production, s.r.o. Andrej Antonio Leca | 46079424 | 400,00 € | 26.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | ubytovanie a strava Stretnutie s malou Táliou 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Milan Buday ml. | 43781675 | 2 193,80 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | monitorovanie objektu 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | plyn 06/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | ceny Štúrova Modra 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Helena Horváthová - FOLLY | 46520279 | 251,55 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | občerstvenie Bratislavské Metamorfózy 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 619,20 € | 04.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/24 | servisné úkony na poplachovom systéme, programovanie, testovanie, školenie obsluhy | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AFS s.r.o. | 53303342 | 132,00 € | 10.08.2425 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0078/17 | Catering Hviezdoslavov Kubín 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | G.MAL s.r.o. | 47803282 | 30,00 € | 24.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | Vodné 11.02.18-10.03.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 26.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | prenájom MsKS Senec CINEAMA 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MESTO SENEC | 00305065 | 500,00 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | plyn 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 1 933,00 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/21 | tlač Vidiečan 2/2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 444,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | člen odbornej poroty Štúrova Modra 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eliška Sadíleková | 40705781 | 100,00 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | vybavienie kaštieľa Modra - zrkadlá, priehľadné krabice | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 355,67 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/24 | občerstvenie Mládež spieva 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 558,60 € | 15.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0079/17 | vodné 2/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,74 € | 24.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | Spravodajca CINEAMA 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jozef Ďatel | 40032205 | 450,00 € | 26.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | prenájom ozvučovacej techniky CINEAMA 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Monada-Print,s.r.o. | 47583428 | 250,00 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | služby 03/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 35,00 € | 03.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra |