Faktúry
Počet záznamov: 2221
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0228/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 193,36 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | energie 6/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,04 € | 19.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | vodné 11.6.2019-10.7.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 11,23 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | služby 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | monitorovanie objektu 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | plyn 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | stravenky, služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 952,60 € | 01.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | upratovanie 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 14.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | telekomunikané služby 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,70 € | 08.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | telefónne poplatky 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 229,14 € | 09.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/19 | služby 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 41,59 € | 21.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 126,49 € | 02.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | energie 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 107,98 € | 08.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | vodné 11.7.2019-10.8.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 14,60 € | 02.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | finančný príspevok Trubute to Freedom Pocta slobde 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | MOSTY - GESHARIM o.z. | 42253594 | 5 000,00 € | 22.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | monitorovanie objektu 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 03.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/19 | upratovanie 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/19 | stravenky, služba 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 960,67 € | 04.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/19 | odvoz odpadu 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 120,00 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 225,06 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | plyn 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 204,00 € | 03.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/19 | telekomunikačné služby 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 107,26 € | 09.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/19 | služby 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,16 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | telefónne poplatky 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 245,09 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/19 | Vidiečan 9-10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 06.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/19 | energie 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,77 € | 06.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | vodné 11.8.2019-10.9.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 25.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/19 | monitorovanie objektu 10/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | plyn 10/19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 635,00 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | BOZP III.Q/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |