Faktúry
Počet záznamov: 2221
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0139/18 | Plánovaná revízia plynových kotlov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 498,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Plyn 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 254,00 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | služby 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | Občerstvenie pre účinkujúcich Hrajte nám muziky vesele 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BUKY PLUS, spol. s r.o. | 35750073 | 300,00 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | služby 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 10.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | telefonické poplatky 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 380,17 € | 10.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | stravenky 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 757,42 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | Výučba AJ za 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 198,00 € | 10.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | služby 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | prenájom Bratislavské metamorfózy 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | CULTUS Ružinov a.s. | 3584686 | 1 200,00 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | telefonické poplatky 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,57 € | 09.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Odborná porota Bratislavské metamorfózy 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eliška Sadíleková | 40705781 | 240,00 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | Služby 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 29.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | energie 4/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,99 € | 09.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 100,38 € | 30.05.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | vodné 11.04.18-10.05.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 8,99 € | 30.05.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | plyn 6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 04.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | stravenky 6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 920,89 € | 01.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/18 | služby 6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/18 | Preprava Výtvarné spektrum 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PD v Šenkviciach | 00190705 | 300,00 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | Propagácia podujatia Festival Frankovka modrá a Zweigeltrebe Projekt Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 58,80 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | Služby 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 14.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | Prenájom kopírky XEROX+ služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 231,90 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | služby 5-6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | Vodné 11.5.-10.6.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 15,72 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | telefonické poplatky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 201,64 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/18 | telefonické poplatky 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 102,79 € | 06.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | BOZP za II.Q.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 29.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | plyn 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 98,00 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | stravenky 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 917,16 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra |