Faktúry
Počet záznamov: 2228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0269/17 | stravenky 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Le Chegue Dejeuner,s.r.o. | 31396674 | 778,55 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | prenájom kopírky, tlačoviny | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 244,21 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | mobilné služby 112022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 372,94 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | telefónne poplatky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 214,32 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | upratovanie 12/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | plyn 10/19 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 635,00 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/18 | Dofakturácia občerstvenia Salón výtvarníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LE TO s.r.o. | 50337815 | 96,00 € | 24.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/17 | Plyn 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 862,00 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | monitorovanie objektu 11/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0267/22 | plyn 12/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | upratovanie 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/20 | Vidiečan Zima 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 588,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | nálepky na prelep banneru Jablokové hodovanie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 18,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/18 | Prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 125,84 € | 24.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | Služby BOZP III.Q.2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | občerstvenie Beniakové Chynorany 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BAGETA-Ing. Gottschall | 30104424 | 121,50 € | 22.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | preprava techniky a obrazov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PD v Šenkviciach | 00190705 | 500,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 594,20 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | prenájom kopírky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 41,26 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/19 | tlač mapy, diár, plagáty Jablkové hodovanie 2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Varínska tlačiareň/Elektro AB s.r.o. | 36011843 | 4 464,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | Vstupenka Deň vo vinohradoch 13 kusov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie malokarpatskej vínnej cesty | 31769489 | 195,00 € | 17.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/17 | Flipchart pojazdný, spotreb.mat. papier Výdavok - projekt Kultúrno- kreatívne oživenie tradícií/Heritage SK-AT/, spolufinancovaný z programu spolupráce Interreg V-A SR | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 279,00 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,20 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | prekrytie studne | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 175,20 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | revízia hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 167,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | vodné 11.11.-10.12.20 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 4,86 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/19 | príprava, organizácia a realizácia podujatia Workshop TR 2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Malokarpatské múzeum Pezinok | 00350095 | 800,00 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/18 | Monitor LCD Philips 22"226V4LAB | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 187,90 € | 18.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/17 | Spotrebný materiál - čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 124,14 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | prenájom rohoží 102023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 28,08 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |