Faktúry
Počet záznamov: 2228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0260/20 | preklad článkov Heritage SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 18,96 € | 16.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/19 | zástera s vyšívaním Jablkové hodovanie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. František Mrázik - AGROPOL | 17644534 | 1 998,00 € | 25.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/18 | Ozvučenie Salón výtvarníkov 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Čermák Ivan | 11835907 | 200,00 € | 19.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | Drevený stojan a skladací drevený stôl s lavicami | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 2 556,41 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | obhliadka kaštieľa Modra problém plesne | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Marta Pichová s.r.o. | 47481153 | 780,00 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | PZP PK190DZ 24.11.2022 - 23.11.2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 135,65 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/20 | poplatok za dodanie PHZ na zákazku maľovanie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Prolux Servis s.r.o. | 50272969 | 30,00 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | vodné 11.8.2019-10.9.2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 10,10 € | 25.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/18 | AJ za 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Simona Žiláková | 47906855 | 108,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | Poradenstvo - školenie VO 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 4797592 | 60,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/23 | zapožičanie 5 stánkov Jablkové hodovanie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 65,40 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | Havarijne poistenie PK190DZ 30.11.2022 - 29.11.2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 603,14 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/21 | nastavenie tlačiarne a graf.zobrazenie, inštalácia PC a prenos dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 126,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/20 | služba 02.11.-29.11.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 44,66 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | telefónne poplatky 8/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 245,09 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/18 | Sťahovacie služby vypratávanie kaštieľa | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 775,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | služby 7/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 10,72 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | telekominikácie internet 102023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 82,22 € | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | mobilné data 10/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 264,37 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/20 | kancelárske stoličky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 3 540,00 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/19 | prenájom kopírky, tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 225,06 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/18 | Postrek živého plota | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Walter Peter | 14140063 | 256,80 € | 10.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | Preprava Závodské Bezchleba hody 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martina - Travel, s.r.o. | 46990321 | 150,00 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/23 | opravná fa za el. k fa 7220964693 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -63,86 € | 01.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | prelep na baner Vianočné inšpirácie 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lukáš Čeman - Poď s nami | 53281489 | 40,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | vodné 11.10.21-10.11.21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/20 | telefónne poplatky 11/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 216,96 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/19 | služby 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 32,16 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra |