Faktúry
Počet záznamov: 2221
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0278/22 | čistiace potreby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 119,54 € | 29.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | prenájom kopírky, tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 184,97 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/18 | služby 9/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/17 | Ceny deň osvet.pracovníkov 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Promo Glass, s.r.o. | 28317785 | 577,00 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | telekomunikačné služby 12/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,01 € | 08.12.2023 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0277/22 | upratovanie 122022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 01.12.2022 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | vodné 11.11.21-10.12.21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 2,44 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/18 | plyn 10/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 638,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | Drevené stánky JH 2017 Heritage | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Bronislava Kočíšek Skalová-Coraltravel | 33510563 | 2 500,00 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | oprava prívodného kábla | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | STRATECH s.r.o. | 46644858 | 96,00 € | 06.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0276/22 | fotoaparat 2, projektor 3, notebook, držiaky, televízor 3, | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 8 770,50 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | vzdelávacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simona Žiláková | 47906855 | 72,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | telekomunikačné služby 9/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,79 € | 09.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | Preprava účastníkov slávnostného otvorenia Deň vo vinohradoch 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 324,00 € | 02.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/17 | telefonické poplatky 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 188,68 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | pravidelná ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 05.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0275/22 | projekčné plátna, roleta | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 273,90 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | služba 08.11.-05.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | tlmočenie Workshop Tradičných remesiel 2019 HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 180,00 € | 09.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/18 | Stravenky + služby | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 944,51 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/17 | telefonické poplatky 9/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 97,25 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | reklamná kampaň na billboardoch Vianoce 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | euroAWK. spol. s r.o. | 35808683 | 246,00 € | 04.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0274/22 | prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 132,08 € | 22.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | preventívne protipožiarne prehliadky, aktualizácia dokumentácie, školenie pracovníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 300,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/19 | preklad textov zo SJ do NJ HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 76,20 € | 09.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/18 | BOZP III. Q. 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Mária Dzurová | 36913189 | 120,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/17 | služby 10/2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | mobilný hlas 112023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 168,72 € | 02.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0273/22 | prenájom rohoží 11/2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 59,90 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 116,94 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |