Faktúry
Počet záznamov: 2228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0311/19 | služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 14.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/19 | služby 11/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | služby 7/2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 45,74 € | 19.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | webdoména 13.4.2017-12.4.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | WebDom.sk Jaroslav Masaryk | 40240011 | 46,53 € | 23.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | Predĺženie domény moska.sk | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 46,53 € | 19.03.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | doména "moska.sk" 13.04.2019-12.04.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 46,53 € | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | odborná literatúra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Martinus.sk | 36440531 | 47,08 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | vlajka sada SR+EU | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2U s.r.o. | 17315786 | 47,20 € | 19.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | Občerstvenie pracovná porada JH 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 47,41 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | Plán podujatí 2017 oprava tlače | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 48,00 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | CENY HK 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 48,00 € | 30.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/17 | Občerstvenie Beniakove Chynorany 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | PLUS BA Stravex | 45368791 | 48,00 € | 16.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | prenájom rohoží 62023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 48,68 € | 01.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | prenájom rohoží 42023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 48,68 € | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | prenájom rohoží 1,2/2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 48,68 € | 09.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | aplikačné a systémové konzultácie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 49,20 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0242/19 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 49,26 € | 26.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | služby 01/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | služby 02/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/20 | služby 04/2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 28.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/20 | služba 20.4.-17.5.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 27.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | služba 18.05.-14.06.20 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 24.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/20 | služba 15.06.-12.07.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 23.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/20 | služba 13.07.-09.08.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 19.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | služba 10.08.-06.09.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | služba 07.09.-04.10.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | služba 05.10.-31.10.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 49,80 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | Deratizácia | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Daniel Zubaj DERO | 47667079 | 50,00 € | 19.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | Preprava Divadelné konfrontácie 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Divadlo Mokraď | 42357276 | 50,00 € | 28.06.2017 | 16.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | Deratizácia III.Q 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Daniel Zubaj DERO | 47667079 | 50,00 € | 30.10.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |