Faktúry
Počet záznamov: 2228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/18 | Deratizácia priestorov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 50,00 € | 04.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/18 | Deratizácia priestorov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 50,00 € | 05.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | preškolenie vodičov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Marián Baňovič-Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 50,00 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | odmena za moderovanie Strunobranie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | La Plata Production s.r.o. | 46910042 | 50,00 € | 20.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/19 | servisné nastavenie plynového kotla | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Viktor Orvoš | 47618175 | 50,00 € | 03.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | konzultačné služby - kuchynské vybavenie | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BEAN consult s.r.o. | 55137831 | 50,00 € | 30.11.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0048/24 | prenájom priestorov - konzultácie AMFO 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mariánsky dvor, o.z. | 54438519 | 50,00 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0344/19 | preklad textov zo SJ do NJ "kroje" a "Deň otvorených ateliérov 2019" HERITAGE SK-AT | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Agentúra DOV | 35000856 | 50,04 € | 19.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/20 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 50,24 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/19 | čistiace prostriedky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ADLERR | 36710369 | 50,45 € | 04.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/23 | oprava auta - oprava stahovania okna | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Karireal Slovakia, a.s. | 35785403 | 50,75 € | 15.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | spotrebný materiál vlajka SK a EU | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2U s.r.o. | 17315786 | 51,58 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/18 | služby 11/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 51,98 € | 13.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | darčekové predmety AMFO 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Miroslav Dudo - VMD | 30787793 | 52,00 € | 08.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | bezdrôtový mini nusb adapter TP-LINK TL + inštalácia wifi adaptéra | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 52,32 € | 08.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | služba 01.01.-31.01.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 10.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | služba 01.02.-28.02.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 11.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | služba 01.03.-28.03.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | služba 29.03.-25.04.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 07.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | služby 26.04.-23.05.21 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | služba 24.05.-20.06.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 30.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | služba 19.07.-15.08.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | služba 16.08.-12.09.2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 24.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | služba 13.09.-10.10.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | služba 11.10.-07.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | služba 08.11.-05.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | služba 06.12.-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | diáre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 52,78 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | vzdelávacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simona Žiláková | 47906855 | 54,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/20 | služba 30.11.-31.12.2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,85 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra |