Faktúry
Počet záznamov: 2261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0184/23 | plyn 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 360,00 € | 02.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | mobilny hlas 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 178,82 € | 03.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | prenájom kopírky a tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 175,96 € | 01.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | prenájom rohoží 62023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 48,68 € | 01.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | monitorovanie objektu 82023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 04.05.2030 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | tlač plagátu - formát Billboard | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | euroAWK. spol. s r.o. | 35808683 | 13,20 € | 04.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | TP-Link TL-WR844N 300Mbps wifi router, konfigurovanie routrov | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 276,00 € | 27.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | vyučtovacia faktúra voda | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 790,66 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | elektrina 62023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,17 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | licenčná odmena na základe naklášky za divadlo Halpem a Johnson | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 32,40 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | služby pevnej siete 62023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 45,60 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | autorská odmena na základe naklášky za divadlo Halpem a Johnson | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 131,83 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | občerstvenie vernisáž Pavol Hamel 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 81,91 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | cetering na podujatie recepcia Lúčnice | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Cateringové služby, s.r.o. | 44745982 | 2 695,22 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | mobilné plátno 300 MW + NC 16:9 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OPAL MULTIMEDIA, spol.s.r.o. | 31726607 | 4 155,60 € | 03.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | prenájom priestorov kulturák Bezchleba hody 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OBEC ZÁVOD | 00310158 | 500,00 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | doprava účastníkov Cyrilometodské dni 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 960,00 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | vystúpenie súboru FS Mladosť na podujatí Nositelia tradícii 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Folklórna skupina Mladosť o.z. | 36066265 | 150,00 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | vedenie workshopu Výtvarné spektrum 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Soňa Ďateľ Kozáková | 1073199116 | 150,00 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | materiál na workshop Plstenie v rámci podujatia Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mgr. Oľga Dzúrová | 44862547 | 222,50 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | výroba virtuálnej 3Dgalérie Salón výtvarníkov 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Mikuláš Szabó | 53925033 | 450,00 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | elektrina 52023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,73 € | 20.06.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | tepovanie kancelárskych stoličiek, kresiel a sedačky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Jana Pešková | 44912391 | 120,00 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | vytvorenie fotodokumentácie pe Kaštel | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | amzler s.r.o., Pezinok | 54217601 | 350,00 € | 01.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | plyn 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 360,00 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | monitorovanie objektu 72023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 97,39 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | mobilné data 62023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 181,13 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | čistenie rín, montáž ochrannej siete na ríny, náter stĺpov na vlajky | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | JV Promont s.r.o. | 52377148 | 1 040,00 € | 26.06.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | 2.Q.2023 BOZP | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ing. Miroslav Dzuro - BOZP & ART | 17506085 | 120,00 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | 40x6 pohár GODIS 40cl číre sklo | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 239,60 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra |