Faktúry
Počet záznamov: 1932
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0027/21 | Farby a pomôcky na farbenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 123,55 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 80,76 € | 01.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | internet + telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,33 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/24 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 504,32 € | 22.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 113,09 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | odvoz odpadu za 1. Q 2018 -1.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 19.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 96,75 € | 21.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 99,90 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/21 | krémy na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 19,44 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | Pohonné hmoty február 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 75,82 € | 04.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | telefón 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | Inštruktážne školenie s diskusiou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 49,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 208,00 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 78,32 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dušan Rybár,oprava práčok | 11782030 | 80,00 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | vodné a stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 318,74 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/21 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 80,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | elektrina L 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,41 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/24 | Nákup obálok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Enveseur sl | B66856618 | 23,94 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0030/17 | toner 301BK a 301564 far. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 56,81 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | seminár-Základy individuálneho plánovania-Hodálová,Juhos,Mišeková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 105,00 € | 28.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 985,91 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 255,92 € | 24.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0030/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 210,48 € | 08.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | elektrina J 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 431,12 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/24 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 256,97 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 516,66 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 845,07 € | 01.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | strava klienti 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 325,12 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra |