Faktúry
Počet záznamov: 1931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0234/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 57,12 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | Réžia klienti 7/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 57,37 € | 16.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | vodné, stočné a zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 57,86 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | Respiratory FFP2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 58,00 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | Záhradné nožnice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Landema Group, s.r.o. | 27222357 | 58,05 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 58,12 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | publikácia na r.2019 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AJFA AVIS | 31602436 | 58,80 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 59,18 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 59,20 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 59,68 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 59,70 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | Tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 59,90 € | 09.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Seminár PAM 33.01-Jerušková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | Seminár PAM 34.01-Jerušková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/19 | seminár PAM 34.03 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | Novela zákona o sociálnom poistení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 60,00 € | 28.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | Školiaci materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 60,00 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | Seminár online PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 60,00 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 60,95 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0004/22 | Elektroinštalačné práce L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 61,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 61,54 € | 02.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | OOPP-Balla, Ilovičná,Pavlovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 61,58 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | Lekáreň - lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 62,24 € | 10.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 62,90 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 63,59 € | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 63,66 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/17 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 63,89 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 63,99 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | Neutralizátor pachov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 64,00 € | 02.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra |