Faktúry
Počet záznamov: 1931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0151/23 | Mobil 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,90 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | Online webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 37,00 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | Mobil 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | Mobil jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0188/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 24.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,62 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | réžia stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 37,63 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | servis umývačky Omniwash | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GASTROMARKET | 00604127 | 37,80 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | Mobil 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,97 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,99 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | odvoz kuchynského odpadu za 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0122/17 | náhradné diely na žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 38,00 € | 03.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | odvoz kuchynského odpadu za 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | odvoz kuchynského odpadu za 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 22.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/17 | odvoz kuchynského odpadu za 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | reg.poplatok za doménu-dssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 38,14 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 38,29 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | Réžia klienti 8/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 38,33 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | servis a kontrola tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | A.S.E.P. | 35714271 | 38,40 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | nákup | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 38,55 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | telefón s LCD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 38,70 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 38,89 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 38,90 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | Vzdelávanie - kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LMC s.r.o. | 53302257 | 39,00 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |