Faktúry
Počet záznamov: 1932
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/21 | Pracovné odevy a rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 45,22 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 16.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | odvoz kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 14.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 46,08 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | antibak.tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VMD DROGERIE | 18201130 | 46,23 € | 14.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 46,60 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | Umax Webcam _ IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 46,80 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/18 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 47,04 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | Firemné označenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 47,25 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | odvoz kuchynského odpadu za 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 47,50 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 47,70 € | 07.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | vodné a stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 47,93 € | 27.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,11 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,12 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,16 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 48,21 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | školenie" Základy modulu Soc.časť v IS Cygnus-Mgr.Roško | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 48,40 € | 16.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,70 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/24 | Inštruktážne školenie s diskusiou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 49,00 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Pomôcka pre nevidiacich | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STOMIA-ZP s.r.o. | 36206547 | 49,07 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 49,32 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | Tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 49,35 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 49,41 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0022/17 | predplatné r.2017-"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AJFA AVIS | 31602436 | 49,50 € | 16.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | poštové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovenská pošta | 36631124 | 49,67 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |