Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/23 Koberec kusový Practica A6 VMB rozmer: 200x300 Školský internát 00607291 Friendly Stores s.r.o. 04124472 121,98 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0117/21 Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom v počte 24ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 6 000,00 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFPC/0131/20 Dodávka a montáž brana na vchodové dvere (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Slaviaplast, s. r. o. 44295529 124,80 € 28.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0108/19 Objednávame si u Vás: 2 x tlačiareň HP Laser Jet Pro M227sdn (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA) Školský internát 00607291 Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, 36562939 458,40 € 19.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0121/17 Školský internát 00607291 TPD Fr.Majtan 11790547 190,99 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFPC/0118/23 Myš GENIUS DX-110 10ks, klávesnica Eternico Essential 10ks, LCD monitor 27" 5ks, reproduktor SoundBar Creative 2ks. Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 751,71 € 11.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0095/22 Karcher vysávač T10/1-1ks, Karcher tekutý čistič kobercov 1l-6ks, Karcher papierové vrecká T10/1-16ks, Policový regál 1800x900x40mm-19ks Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 1 499,57 € 28.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0116/21 Nábytok pre ŠI - stolička v počte 30ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 1 920,00 € 08.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0108/20 Skriňa s tromi posuvnými dverami-izby študentov /príloha projekt/ 13ks Školský internát 00607291 J&T Logistic , s.r.o. 36687456 5 616,00 € 27.11.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0107/18 Tovar podľa obj. 96/2018 - údržba Trnavská Školský internát 00607291 Dunajnet s. r. o. 47608544 620,79 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0119/17 Školský internát 00607291 ĽUBICA, s. r. o. 50982516 170,18 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFPC/0119/23 Chladnička BEKO RDSA240K30WN 3ks, chladnička GORENJE R619FEW5 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 1 279,55 € 12.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DFPC/0117/23 Notebook Acer Aspire 3 Pure Silver 3ks. Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 1 221,19 € 10.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0094/22 Náhradný poťah na matrac rozmer 200x90x16 Školský internát 00607291 LUGAS SK s.r.o. 47847573 720,00 € 27.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFBV/0118/21 Výmenu PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 8.poschodí v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA. Školský internát 00607291 Rakús Vít podlahárske práce 11793546 5 184,00 € 09.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFBV/0097/20 Záhradný substrát-6ks, Keramzit Agro 20l-1ks, Univerzálne hnojivové tyčinky-2ks, Kvetináče-14ks, Hrantík 100cm-5ks, Hrantík 40cm-5ks, Záhradnícke nožnice-1ks, Dávkovač vody-3ks, Podmiska-14ks, Sada ručného náradia-1ks /Vzdelávacie poukazy/ Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 218,25 € 23.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0110/18 Tovar podľa obj. 95/2018 - čistiace potreby Trnavská Školský internát 00607291 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 698,78 € 28.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0124/17 Školský internát 00607291 Viliam Kuliška - renovácia vaní 40047237 480,00 € 06.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFPC/0116/23 Počítač All In One PC HP 24-cr0000nc 5ks. Školský internát 00607291 ALZA.sk - centrála 36562939 3 147,99 € 10.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFPC/0132/21 Servisná prehliadka horákovej jednotky WEISHAUPT v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 112,00 € 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFBV/0102/20 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 319,81 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFBV/0103/19 Papierové vrecká do vysávačov Karcher T 10/1 Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. 36364398 270,40 € 11.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0111/18 Tovar podľa obj. 94/2018 - údržba trnavská Školský internát 00607291 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 1 576,80 € 28.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0116/17 Školský internát 00607291 Logica Packaging EU s.r.o. - InterStore.sk 36511111 162,90 € 04.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFPC/0111/23 RFID kľúčenka 125kHz 200ks, USB RFID čítačka JT308 125kHz 1ks. Školský internát 00607291 Techfun, s. r. o. 52773299 85,50 € 04.10.2023 10.10.2023 Faktúra
DFBV/0097/22 Vypracovanie posudku stavu kanalizačného potrubia a šácht v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. Školský internát 00607291 SEZAKO Trnava, s. r. o. 36263800 60,00 € 30.09.2022 23.10.2022 Faktúra
DFBV/0096/20 Výmena PVC podlahovej krytiny vrátane súvisiacich prác /demontáž starého PVC, brúsenie betónu, penetrácia podlahy, montáž Nivelitu, dodanie a montáž nového PVC s olištovaním/ Školský internát 00607291 Rakús Vít podlahárske práce 11793546 1 476,00 € 23.10.2020 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0103/18 Tovar podľa obj. 93/2018 - údržba Trnavská Školský internát 00607291 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 531,55 € 27.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0119/19 Kontrola hasiacich prístrojov Saratovská Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 422,98 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 6 kg práškový hasiaci prístroj Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 26,40 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra