Faktúry
Počet záznamov: 2777
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0019/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 404,13 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPC/0028/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 222,39 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0040/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 930,64 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0031/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 307,28 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0124/19 | odpojenie TS 583 | Školský internát | 00607291 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 187,62 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/19 | prekládka merania + výmena MTP | Školský internát | 00607291 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 61,32 € | 03.01.2020 | 01.02.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0138/23 | Upratovací vozík CLAROL 1x17l 1ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 104,58 € | 31.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/15 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 47,92 € | 24.06.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0028/15 | Náplň do kopírovacieho stroja Canon NP6317 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 27,36 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/15 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 351,82 € | 11.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/16 | Náplň do tlačiarne Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 15,90 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/16 | 2ks náplň Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 34,20 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/16 | Tonery podľa obj. 30/2016 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 278,72 € | 21.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/16 | Náplň do tlačiarne, vrátenie | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | -47,92 € | 07.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI | Školský internát | 00607291 | Worldoffice s. r. o. | 46267191 | 1 394,99 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0161/17 | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 99,00 € | 06.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0124/18 | Kontrola horák Weishaupt | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 84,90 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0131/19 | servisna prehliadka plyn.horáka a výmenu ložiska na vzduch.ventilátore horáka v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 148,08 € | 27.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFPC/0156/20 | Servis.prehliadku plyn.horáka a s tým súvisiace práce v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 129,84 € | 09.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0132/21 | Servisná prehliadka horákovej jednotky WEISHAUPT v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 112,00 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0132/22 | Servisnú prehliadka horákovej jednotky Weishaupt, horák WM-G10/3-A (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 124,25 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 237,13 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 949,00 € | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | Oprava žalúzií | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 5 988,68 € | 21.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | Oprava žalúzií | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 5 990,00 € | 28.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | Tašku prvej pomoci MEDICAL BAG s náplňou špeciál 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VMBal s. r. o. | 27774821 | 96,02 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/22 | Dig.alkohol tester AL7000 1ks, náhradné náustky 3 bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | VLan s. r. o. | 46118896 | 131,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | Balónik Disco guľa 61cm fólia - 8ks | Školský internát | 00607291 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 25,19 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 480,00 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0089/19 | Renovácia vane SA | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 70,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |