Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2777

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/24 ŠI Trnavská, elektrina 2024/02 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 404,13 € 13.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFPC/0028/24 Dodávka elektriny ŠI SA 2024/02 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 222,39 € 13.03.2024 14.03.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFPC/0040/24 Dodávka elektriny ŠI SA 2024/03 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 930,64 € 17.04.2024 22.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/24 ŠI Trnavská, elektrina 2024/03 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 307,28 € 17.04.2024 22.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/19 odpojenie TS 583 Školský internát 00607291 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 187,62 € 16.12.2019 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 prekládka merania + výmena MTP Školský internát 00607291 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 61,32 € 03.01.2020 01.02.2020 Faktúra
DFPC/0138/23 Upratovací vozík CLAROL 1x17l 1ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Yves & Soteco Slovakia s.r.o. 35799331 104,58 € 31.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0059/15 Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 47,92 € 24.06.2015 28.07.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 Náplň do kopírovacieho stroja Canon NP6317 Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 27,36 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0107/15 Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 351,82 € 11.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0029/16 Náplň do tlačiarne Brother Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 15,90 € 17.03.2016 30.03.2016 Faktúra
DFBV/0056/16 2ks náplň Brother Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 34,20 € 06.06.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 Tonery podľa obj. 30/2016 Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 278,72 € 21.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0106/16 Náplň do tlačiarne, vrátenie Školský internát 00607291 Xepap, spol.s.r.o 0031628605 -47,92 € 07.11.2016 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0127/19 materiál a náradie na údržbu budov pre obe pracoviská ŠI Školský internát 00607291 Worldoffice s. r. o. 46267191 1 394,99 € 18.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFPC/0161/17 Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 99,00 € 06.11.2017 14.11.2017 Faktúra
DFPC/0124/18 Kontrola horák Weishaupt Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 84,90 € 09.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFPC/0131/19 servisna prehliadka plyn.horáka a výmenu ložiska na vzduch.ventilátore horáka v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 148,08 € 27.10.2019 11.11.2019 Faktúra
DFPC/0156/20 Servis.prehliadku plyn.horáka a s tým súvisiace práce v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 129,84 € 09.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFPC/0132/21 Servisná prehliadka horákovej jednotky WEISHAUPT v kotolni (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 112,00 € 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFPC/0132/22 Servisnú prehliadka horákovej jednotky Weishaupt, horák WM-G10/3-A (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Weishaupt spol. s r. o. 31605893 124,25 € 04.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0055/23 Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 VOLITA GROUP a.s. 53343158 237,13 € 01.06.2023 07.06.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 Žalúzie ISOLINE PRIM METALIC-321 8ks-študovňa /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 VOLITA GROUP a.s. 53343158 949,00 € 31.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0244/22 Oprava žalúzií Školský internát 00607291 VOLITA GROUP a.s. 53343158 5 988,68 € 21.12.2022 31.12.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 Oprava žalúzií Školský internát 00607291 VOLITA GROUP a.s. 53343158 5 990,00 € 28.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 Tašku prvej pomoci MEDICAL BAG s náplňou špeciál 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 VMBal s. r. o. 27774821 96,02 € 11.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 Dig.alkohol tester AL7000 1ks, náhradné náustky 3 bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 VLan s. r. o. 46118896 131,00 € 11.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0014/23 Balónik Disco guľa 61cm fólia - 8ks Školský internát 00607291 VISO TRADE s.r.o. 26108321 25,19 € 07.02.2023 25.02.2023 Faktúra
DFBV/0124/17 Školský internát 00607291 Viliam Kuliška - renovácia vaní 40047237 480,00 € 06.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFPC/0089/19 Renovácia vane SA Školský internát 00607291 Viliam Kuliška - renovácia vaní 40047237 70,00 € 09.07.2019 12.07.2019 Faktúra