Faktúry
Počet záznamov: 4444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0117/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 07.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 03.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 09.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 01.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 02.01.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/22 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,03 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,09 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,12 € | 14.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,28 € | 26.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/17 | odber kuch. odpadu 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | odber kuch. odpadu 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 16.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/18 | odber kuch. odpadu 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/18 | odber kuch. odpadu 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/18 | odber kuch. odpadu 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 20.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/18 | odber kuch. odpadu 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/18 | odber kuch. odpadu 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/18 | odber kuch. odpadu 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | odber kuch. odpadu 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/19 | odber kuchynskeho odpadu 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 14.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/19 | odber kuchynskeho odpadu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 15.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/19 | odber kuchynského odpadu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/19 | odber kuchynského odpadu 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/19 | odber kuchynského odpadu 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | odber kuchynského odpadu 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra |