Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0117/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 01.03.2020 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0208/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 01.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 01.05.2020 23.05.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 01.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0329/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 07.07.2020 09.08.2020 Faktúra
DFBV/0381/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 03.08.2020 12.09.2020 Faktúra
DFBV/0464/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 09.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0493/20 elektrina - bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 01.10.2020 15.11.2020 Faktúra
DFBV/0617/20 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 02.01.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0028/22 el.energia Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 11,03 € 24.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0215/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,09 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0021/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,12 € 14.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0651/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,28 € 26.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0535/17 odber kuch. odpadu 12/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 odber kuch. odpadu 3/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 16.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0299/18 odber kuch. odpadu 4/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0358/18 odber kuch. odpadu 5/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 13.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0419/18 odber kuch. odpadu 6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 20.07.2018 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0462/18 odber kuch. odpadu 7/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 23.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0529/18 odber kuch. odpadu 8/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 11.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0633/18 odber kuch. odpadu 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 09.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/19 odber kuch. odpadu 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 13.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 odber kuchynskeho odpadu 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 14.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0481/19 odber kuchynskeho odpadu 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 15.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0602/19 odber kuchynského odpadu 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 24.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0660/19 odber kuchynského odpadu 10/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 19.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0692/19 odber kuchynského odpadu 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 odber kuchynského odpadu 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 21.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0360/20 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 21.07.2020 09.08.2020 Faktúra
DFBV/0539/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 21.12.2021 19.01.2022 Faktúra