Faktúry
Počet záznamov: 4444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0301/17 | plyn 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -3,72 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -3,62 € | 02.02.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0592/19 | vyúčtovanie roku 2018 teplo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2,65 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/19 | el.energia 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -2,28 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/18 | el.energia 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -1,85 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | vrátená platba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -1,62 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | preplatok bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1,28 € | 12.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | el.energia - douctovanie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -0,20 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | dezinfekcne prostriedky-faktura preplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | -0,04 € | 15.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,04 € | 06.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 0,85 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 1,45 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/17 | el.energia 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 1,53 € | 13.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | stravovacie poukazky 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1,62 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 1,94 € | 04.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 1,98 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 2,16 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/17 | pripojenie odberneho miesta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 2,80 € | 18.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 3,43 € | 20.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017-opravna faktura | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,55 € | 07.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/18 | potraviny - základne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,60 € | 12.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/20 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | World Gastro & Office | 46267191 | 3,60 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/18 | el.energia 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,67 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,82 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,88 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/22 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,91 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | PCO 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 28.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | PCO 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | ochrana objektov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | PCO 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra |