Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0155/21 el.energia Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 08.03.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 el.energia Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 06.04.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 el.energia Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 12.05.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0525/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,11 € 10.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0284/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 5,12 € 01.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0523/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 5,12 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0284/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,15 € 14.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 ochrana objektu 2/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 5,38 € 06.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0178/20 ochrana majetku 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 5,38 € 02.04.2020 19.04.2020 Faktúra
DFBV/0401/22 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 5,40 € 18.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0030/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,41 € 20.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0317/20 elektrina - bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,51 € 03.07.2020 08.08.2020 Faktúra
DFBV/0456/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,71 € 08.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0285/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,76 € 14.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0166/20 toner Epson Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Printmania SK, s.r.o. 51482312 5,99 € 31.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0627/20 televízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 6,00 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0606/20 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 6,01 € 26.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0099/22 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 6,08 € 08.03.2022 03.04.2022 Faktúra
DFBV/0691/20 tlačiarenské služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská pošta, a.s. 36631124 6,47 € 14.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0369/20 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 6,73 € 24.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0498/18 ochrana objektu 8/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 6,77 € 06.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0027/22 elektrina Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 6,94 € 24.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0032/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 6,98 € 10.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0494/18 televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 6,99 € 07.09.2018 23.09.2018 Faktúra
DFBV/0370/17 el.energia BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 05.10.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0497/17 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 01.12.2017 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0498/17 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 02.12.2017 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 02.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0564/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 01.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0615/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 02.11.2018 21.11.2018 Faktúra