Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4444

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0701/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 03.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 14.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0283/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 7,08 € 01.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0524/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 7,08 € 13.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0157/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 7,20 € 12.03.2019 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0567/20 filter Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 STELLATOUR sro 50518747 7,21 € 20.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0471/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 7,32 € 12.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0280/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 LUNYS, s.r.o. 36472549 7,38 € 17.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0146/19 penále z omeskania Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 7,73 € 13.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 el.energia 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,86 € 13.05.2019 01.06.2019 Faktúra
DFBV/0037/17 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 8,00 € 01.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0377/17 el.energia BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 8,02 € 06.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0518/17 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 8,36 € 22.12.2017 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0189/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,36 € 01.04.2019 20.04.2019 Faktúra
DFBV/0631/20 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 8,46 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0225/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,64 € 12.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0715/19 el. energia 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 8,77 € 10.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0523/20 réžia zamestnanci 092020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 8,96 € 12.10.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0661/20 strava zamestnanci Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 8,96 € 17.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 9,00 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0559/20 hyg.a čist.prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 9,01 € 02.11.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0319/18 obedy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 9,06 € 05.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0413/19 PHM+amortizácia 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,26 € 17.07.2019 04.08.2019 Faktúra
DFBV/0355/18 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,32 € 18.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,33 € 06.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0269/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 9,38 € 07.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0059/17 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 9,50 € 16.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0348/17 odber kuch. odpadu 9/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 9,50 € 20.09.2017 28.10.2017 Faktúra
DFBV/0469/17 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,53 € 12.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0176/19 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 9,53 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra