Faktúry
Počet záznamov: 4444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0701/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 03.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 13.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,20 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/20 | filter | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STELLATOUR sro | 50518747 | 7,21 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,32 € | 12.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 7,38 € | 17.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/19 | penále z omeskania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 7,73 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | el.energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,86 € | 13.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8,02 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/17 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,36 € | 22.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,36 € | 01.04.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,46 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,64 € | 12.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0715/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,77 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/20 | réžia zamestnanci 092020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,96 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0661/20 | strava zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,96 € | 17.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 9,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 9,01 € | 02.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/18 | obedy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 9,06 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/19 | PHM+amortizácia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,26 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/18 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,32 € | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,33 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 9,38 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 9,50 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/17 | odber kuch. odpadu 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 9,50 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/17 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,53 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/19 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,53 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |