Faktúry
Počet záznamov: 8220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18DP137 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 350,40 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
19DP148 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 67,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
16DP167 | telefón 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 18.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
20DP159 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
23DP156 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 486,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
21DP152 | mobilný telefón - Xiaomi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,98 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
18DP131 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 32,00 € | 06.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
19DP140 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
20DP154 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - údržbár - elektrikár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 18.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
16DP176 | výzdoba školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 76,00 € | 12.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
19DP164 | oprava systému EZS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 318,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
23DP154 | Verejná správa slovenskej republiky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
21DP168 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 176,62 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
22DP279 | Služby technika OPP a BOZP 2022/06, prehliadka požiarnych uzáverov. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 566,00 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
18DP138 | Príručníky obrusy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Belistar s.r.o. | 45885443 | 490,94 € | 11.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
20DP161 | pranie bielizne - 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 212,34 € | 26.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20DP196 | pranie bielizne - 2020/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 163,51 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
16DP177 | kultúrne podujatie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Le Livre s.r.o. | 47427396 | 500,00 € | 31.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
17DP148 | žiarovky, odsávací ventilátor, multimeter | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PELED | 48024775 | 311,66 € | 25.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
19DP144 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
23DP133 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 768,00 € | 14.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
17DP199 | čerpanie soc. fondu - Zámocký hotel Galicia Nueva | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | IMET, a.s. | 36185957 | 1 442,30 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
18DP150 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 68,98 € | 17.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
20DP162 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 992,60 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
16DP274 | inzerát na pracovnú pozíciu vodič, údržbár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 05.09.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP230 | inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 01.07.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP147 | inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 03.05.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
23DP134 | Oprava tlačidlového hlásiča v systéme EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 118,92 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
22DP112 | Služby na aplikácií wibo.ai | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARMSSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 23.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
21DP157 | Čistenie lapača tukov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 150,00 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |