Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8198

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DP020 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 320,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP019 IT-Care 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP018 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP017 Flexilink W 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP016 Výkon zodpovednej osoby za 2023/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP015 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP014 prenájom lisovacieho kontajnera 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 31.01.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP013 Členský príspevok na rok 2024 - asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz hotelov a reštauráci 00623491 173,34 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP012 ONLINE ŠKOLENIE iSPIN - UZÁVIERKOVÉ PRÁCE A SPRACOVANIE KONSOLIDÁCIE 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Asseco Solutions, a.s. 00602311 96,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Faktúra
24DP011 Služby technika OPP a BOZP 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP010 Papier, farbičky, gélové perá, sada štetcov, temperové farby, plastová písacia podložka, krepový papier. farebný papier, ilustračný papier, farbičky, roller gélový klikajúci, popisovač, guma Pilot Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 340,40 € 19.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP009 Divadelné predstavenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Nová scéna 00164861 1 287,00 € 18.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP008 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP007 Ročná kontrola multifunkčného ihriska, kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 386,40 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP006 Členský poplatok SACKA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SACKA-Slov.asociácia cest 17322642 58,00 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP005 Členský príspevok na rok 2024 - Zväz obchodu SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz obchodu SR 30808839 300,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP004 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 12.01.2024 19.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP003 telefón, internet 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 545,22 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP002 Výkon zodpovednej osoby za 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Faktúra
24DP001 Flexilink W 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Faktúra
23KV02 3D Food printer Procusini 5.0, 00019 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gastroservis, spol. s.r.o. 44447507 3 816,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23KV01 Čerpadlo BADU RESORT, 400 V Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 3 060,00 € 12.01.2023 25.01.2023 Faktúra
23DT077 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 486,20 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DT076 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 1 098,74 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT075 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 362,08 € 05.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT074 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 644,65 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT073 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 45,87 € 04.12.2023 11.12.2023 Faktúra
23DT072 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 434,14 € 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DT071 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 22,36 € 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
23DT070 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 506,11 € 10.11.2023 29.11.2023 Faktúra