Faktúry
Počet záznamov: 8198
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24DP020 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 320,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP019 | IT-Care 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP018 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP017 | Flexilink W 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP016 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP015 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP014 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP013 | Členský príspevok na rok 2024 - asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 173,34 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP012 | ONLINE ŠKOLENIE iSPIN - UZÁVIERKOVÉ PRÁCE A SPRACOVANIE KONSOLIDÁCIE 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
24DP011 | Služby technika OPP a BOZP 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP010 | Papier, farbičky, gélové perá, sada štetcov, temperové farby, plastová písacia podložka, krepový papier. farebný papier, ilustračný papier, farbičky, roller gélový klikajúci, popisovač, guma Pilot | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 340,40 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP009 | Divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 287,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP008 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP007 | Ročná kontrola multifunkčného ihriska, kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP006 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 58,00 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP005 | Členský príspevok na rok 2024 - Zväz obchodu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 300,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP004 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP003 | telefón, internet 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 545,22 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
24DP002 | Výkon zodpovednej osoby za 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
24DP001 | Flexilink W 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
23KV02 | 3D Food printer Procusini 5.0, 00019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gastroservis, spol. s.r.o. | 44447507 | 3 816,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
23KV01 | Čerpadlo BADU RESORT, 400 V | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 3 060,00 € | 12.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
23DT077 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 486,20 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
23DT076 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 098,74 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
23DT075 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 362,08 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
23DT074 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 644,65 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
23DT073 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,87 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
23DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 434,14 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
23DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,36 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
23DT070 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 506,11 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |