Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DT072 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 31,99 € 25.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT074 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 42,43 € 27.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ094 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 276,20 € 28.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ092 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 458,03 € 28.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP192 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 28.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ093 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 325,49 € 28.05.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ029 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 248,36 € 01.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ095 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 252,78 € 01.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP193 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 54,76 € 01.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP194 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 50,59 € 01.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP196 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 620,00 € 02.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP195 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IRIS-Vydavateľstvo a tlač 35926376 109,50 € 02.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP197 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 02.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP198 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 622,28 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT075 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 100,92 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP199 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT079 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 88,42 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT076 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 603,36 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT078 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 43,66 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ101 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 594,55 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ099 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 150,41 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ098 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 45,86 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ097 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 250,50 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ102 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 57,62 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ100 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 515,46 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ096 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 55,50 € 03.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP200 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 356,76 € 04.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP201 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 04.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP202 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 20,40 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP206 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Július Májik HAS - MAX - NITRA 41438426 1 153,88 € 08.06.2015 12.10.2022 Faktúra