Faktúry
Počet záznamov: 8228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DP435 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 353,35 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP434 | Zabezpečenie medzinárodnej súťaže | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 560,40 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP433 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP432 | Bulletín, V1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 147,71 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP431 | Tanečné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. art. Stanislava Marešová | 8752136404 | 330,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP428 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,84 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP430 | PHM 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 191,98 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DT067 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 989,65 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
23DT069 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,22 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP429 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ191 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 124,32 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP425 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 324,68 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP427 | telefón, internet 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,28 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP426 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DT068 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 480,04 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP424 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 171,88 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP417 | Vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov a prečistenie prívodného potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 912,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ190 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 591,72 € | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP419 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 295,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP416 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP422 | Personálne riadenie - okt. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP423 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP421 | IT-Care 10/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP418 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 080,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP420 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 500,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ186 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 125,82 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ185 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 176,35 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP414 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ189 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 94,82 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ188 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 162,42 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |