Faktúry
Počet záznamov: 5718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23514 | zámok školskej skrinky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 128,28 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23510 | vodné a stočné Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 944,08 € | 09.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23509 | vodné a stočné Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 574,83 € | 09.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23507 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23511 | plyn 9/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 660,97 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23508 | spracovanie miezd 9/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 735,00 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23513 | vodné a stočné 8/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 632,39 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23512 | vodné a stočné 8/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 436,40 € | 09.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23505 | el. energia preddavok 09/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23504 | el. energia preddavok 9/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23503 | el. energia preddavok 9/2023 Vranovská 4 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23502 | el. energia preddavok 9/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23501 | el. energia preddavok 9/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23506 | archívne krabice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMBA TRADE,s.r.o. | 24754790 | 93,88 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23500 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 244,00 € | 05.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23499 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 32,87 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23497 | spracovanie účtovníctva 09/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23496 | odborné ekonomické poradenstvo 09/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23498 | profi filaments PLA METALLIC Gold | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Color Filaments s.r.o. | 51993821 | 56,64 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23495 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 309,20 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23494 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 368,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23248_4 | OLO 4. splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 3 320,03 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23493 | plyn 10/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 319,00 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23492 | doprava Bratislava - Schwechat Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23489 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23491 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23490 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 9/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23485 | projektové práce pre investičný projekt - rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 1 680,00 € | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23484 | koordinačná a konzultačná činnosť k náborovej kampani | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 277,76 € | 28.09.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
30-23483 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,19 € | 28.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |