Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0004/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 134,28 € 10.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DF-42/0004/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 308,34 € 05.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0004/24 poistenie majetku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 279,89 € 10.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DF-42/0005/16 záloha plyn Harmincova 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 778,00 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0005/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 39,36 € 13.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0005/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 191,77 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0005/19 odvoz a likvidácia odpadu Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 360,00 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0005/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0005/21 vyúčt.plynu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -5 114,78 € 13.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DF-42/0005/22 plyn.kotolňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 34 250,32 € 10.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0005/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0005/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 145,68 € 09.01.2024 29.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DF-42/0006/16 záloha plyn Farského 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 841,00 € 15.01.2016 04.02.2016 Faktúra
DF-42/0006/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 69,12 € 13.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0006/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 12.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0006/19 licencia PRESTO na r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3Xcore, s.r.o. 44163746 228,00 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0006/20 za príslušenstvo k telefonom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 112,93 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0006/21 servis mlynčeka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Coffe tech s.r.o. 52642933 248,40 € 13.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DF-42/0006/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 12.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0006/23 elektrospotrebiče Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Fast Plus s.r.o. 35712783 897,90 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra