Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0004/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 134,28 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0004/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 308,34 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0004/24 | poistenie majetku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 279,89 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/16 | záloha plyn Harmincova 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 15.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 39,36 € | 13.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 191,77 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/19 | odvoz a likvidácia odpadu Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 360,00 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/20 | za telefon | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/21 | vyúčt.plynu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -5 114,78 € | 13.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/22 | plyn.kotolňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 34 250,32 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0005/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 145,68 € | 09.01.2024 | 29.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0006/16 | záloha plyn Farského 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 15.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0006/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 69,12 € | 13.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0006/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 12.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0006/19 | licencia PRESTO na r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 228,00 € | 15.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0006/20 | za príslušenstvo k telefonom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,93 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0006/21 | servis mlynčeka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 248,40 € | 13.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0006/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0006/23 | elektrospotrebiče | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Fast Plus s.r.o. | 35712783 | 897,90 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |