Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0331/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA SK, s r.o. | 31350658 | 336,96 € | 09.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0309/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 83,50 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0013/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 155,46 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0081/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 254,57 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0192/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 184,02 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0387/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 241,35 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0373/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 319,45 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0215/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 179,65 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0184/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 71,40 € | 25.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0147/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 166,45 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0119/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 127,72 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0120/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 111,45 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0096/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 403,20 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0034/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 187,50 € | 26.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0458/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 185,00 € | 25.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0603/15 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, | 34441204 | 202,00 € | 15.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0073/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 88,65 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0178/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 237,20 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DF-42/0255/21 | čistiace potreby kuch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 453,60 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0266/15 | členské 2015 Slov. zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |