Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1937

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/21 jedálne kupóny 672 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 688,00 € 26.02.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0035/22 jedálne kupóny 915 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 660,00 € 21.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0035/23 publikácie - knihy a slovníky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 preskoly.sk s.r.o. 51692881 354,22 € 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 16.02.2024 01.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/17 pranie a prenájom rohoží 30.01.-26.02.2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 52,20 € 06.03.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0036/18 kontrola požiarnych hydrantov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Flamecontrol s. r. o. 47218657 106,80 € 27.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 výmena radiátorov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 THERMIS, spol.s.r.o. 17314381 899,98 € 28.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0036/20 jedálne kupóny 632 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 528,00 € 13.02.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/21 vodné, stočné, zrážky 13.01.2021 - 12.02.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 386,18 € 01.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0036/22 služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 02/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 01.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0036/23 telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,32 € 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/24 MFI - pripojenie 2 unimobuniek sa šk. ihrisku k el. sieti Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 RDS elektro s.r.o. 51962471 790,25 € 19.02.2024 01.03.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/17 Finančný spravodajca 2017 - preddavok Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 26,40 € 06.03.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0037/18 členský príspevok na rok 2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 28.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/19 vodné a stočné 13.01.2019-12.02.2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 196,15 € 28.02.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0037/20 stravné zamestnancov za mesiac 01/2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 826,20 € 17.02.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/21 stravné zamestnancov 02/2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 380,12 € 01.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0037/22 vyhotovenie výkazu výmer a orientačného rozpočtu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 OFIR, s.r.o. 43975542 360,00 € 01.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0037/23 paper jack - Papierové uteráky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 234,00 € 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/24 MFI - nákup MT – Xiaomi Redmi 12C Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 NAY a.s. 35739487 82,90 € 21.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFBV/0038/17 telekomunikačné poplatky 2/2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,38 € 08.03.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0038/18 odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing. Milan Feješ - RETLAK 11802219 827,86 € 28.02.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/19 prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 04.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0038/20 Manažment školy 02/2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 41,75 € 17.02.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0038/21 poplatky za telekomunikačné služby 01.02. - 28.02.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,97 € 01.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0038/22 kúrenársky materiál + radiátor Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 300,84 € 01.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFBV/0038/23 Výmena radiátorov - 2.etapa Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ján Hatos 41396383 2 253,48 € 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/24 clensky prispevok DOFE za 2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 1 077,00 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0039/17 jedálne kupóny 700 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 2 380,00 € 08.03.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0039/18 odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing. Milan Feješ - RETLAK 11802219 583,47 € 28.02.2018 12.04.2018 Faktúra