Faktúry
Počet záznamov: 1937
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0035/21 | jedálne kupóny 672 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 688,00 € | 26.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | jedálne kupóny 915 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 660,00 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | publikácie - knihy a slovníky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 354,22 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0036/17 | pranie a prenájom rohoží 30.01.-26.02.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | kontrola požiarnych hydrantov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 106,80 € | 27.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | THERMIS, spol.s.r.o. | 17314381 | 899,98 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | jedálne kupóny 632 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 528,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | vodné, stočné, zrážky 13.01.2021 - 12.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 386,18 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 02/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,32 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/24 | MFI - pripojenie 2 unimobuniek sa šk. ihrisku k el. sieti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 790,25 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0037/17 | Finančný spravodajca 2017 - preddavok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 06.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | členský príspevok na rok 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | vodné a stočné 13.01.2019-12.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | stravné zamestnancov za mesiac 01/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 826,20 € | 17.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/21 | stravné zamestnancov 02/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 380,12 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | vyhotovenie výkazu výmer a orientačného rozpočtu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 360,00 € | 01.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | paper jack - Papierové uteráky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 234,00 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/24 | MFI - nákup MT – Xiaomi Redmi 12C | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | NAY a.s. | 35739487 | 82,90 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 2/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,38 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 827,86 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | prevádzka siete a serverového vybavenia 02/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | Manažment školy 02/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,75 € | 17.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/21 | poplatky za telekomunikačné služby 01.02. - 28.02.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,97 € | 01.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | kúrenársky materiál + radiátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 300,84 € | 01.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Výmena radiátorov - 2.etapa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 2 253,48 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | clensky prispevok DOFE za 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 077,00 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | jedálne kupóny 700 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 380,00 € | 08.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 28.02.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |