Faktúry
Počet záznamov: 1937
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPRO/002/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 78,77 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPRO/001/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | OaÚ klimatizácie - v serverovni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s.r.o. | 35876166 | 1 867,56 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
DFCME/002/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - učiteľ + 8 študentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 684,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0014/20 | vysávač | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | 43891811 | 150,00 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 171,65 € | 10.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/20 | rozvádzače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 412,37 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBVZ/008/20 | elektrozariadenia - vzdelávacie poukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 546,88 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBVZ/006/21 | vp - osciloskop multimeter - 16 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 3 545,47 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBVZ/005/21 | vp - digitálny osciloskop -11 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 3 053,69 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBVZ/011/19 | poplatok za účasť na jazykovej súťaži | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/010/22 | Best In English licenčný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 50,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCME/001/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby - vyúčt. fa k ZDFCM/0001/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0167/17 | skrinka na tablety s nabíjaním | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 650,00 € | 07.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | počítače vrátane komponentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 18 237,60 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | vymaľovanie a výmena PVC podláh v triedach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dávid Németh | 43255922 | 5 982,91 € | 29.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | dodávka a montáž PVC podláh v triedach | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dávid Németh | 43255922 | 1 179,85 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | maľovanie priestorov tried | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dávid Németh | 43255922 | 870,34 € | 26.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBVZ/008/19 | Erasmus+ - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 400,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFCME/004/22 | PRO Erasmus - autobusova doprava - Polsko 2022 KA122 2022 E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 08.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
DFCME/002/22 | Erasmus - autobusova doprava - Polsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBVZ/007/18 | Učebné pomôcky - "Otvorená škola" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Desaka s.r.o. | 27789781 | 1 946,20 € | 08.01.2019 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/003/17 | licencie k programom - Grafické systémy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 029,00 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBVZ/005/18 | licencie k programom - Grafické systémy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 024,90 € | 16.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBVZ/007/19 | licencie k programom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 017,00 € | 25.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBVZ/005/20 | licencia k programom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 018,00 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | predplatné odborného časopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 13,00 € | 03.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | predplatné odborného časopisu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 26,00 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFZKV/0001/23 | laserová gravírka, nadstavec, 3 ks ochr. okuliarov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DIOLUT sp. z o.o. | 521822894 | 3 392,97 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | učebnice angličtiny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 505,47 € | 04.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra |