Faktúry
Počet záznamov: 1938
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0160/17 | kontrola a revízia komínov a dymovodov, vydanie správ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 80,00 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | servis sanity KT 43/2017 až KT 50/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | oprava kúrenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Lipták | 40022544 | 65,00 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,07 € | 05.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBVZ/005/17 | správny poplatok 10-12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 16.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBVZ/006/17 | časopis BRIDGE 9/2017-6/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 38,00 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/17 | Hydrogeolog. posudok pre infiltráciu dažďových vôd pre stavbu - vybudovanie šport. areálu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing.arch.Marian Daučík | 41632419 | 474,00 € | 13.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | kniha Bratislava z neba - 2.časť platby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CBS, spol. s r.o. | 36754749 | 550,00 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | skrinka na tablety s nabíjaním | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 650,00 € | 07.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | kalendáre, rollup, perá, hlavičkový papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 1 136,76 € | 28.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | stočné a vodné 12.09.-09.10.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 198,38 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | služby virtuálnej knižnice 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | zrážky 01.10.-31.10.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 331,78 € | 06.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | stravné 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 190,04 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | telekomunikačné poplatky 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,38 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | spotreba plynu 1.10.-31.10.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 3 052,91 € | 10.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/17 | preprava autobusom 3.-4.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 347,39 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | pranie a prenájom rohoží 09.10.-05.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 13.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | časopis Manažment školy 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 10.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 10/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | jedálne kupóny 630 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 142,00 € | 07.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | výroba reklamných potrieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | G66 s.r.o. | 45575916 | 257,22 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | rohože s potlačou loga | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kreativa s.r.o. | 44986092 | 466,96 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | stolové kalendáre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Quattro Fratelli, s.r.o. | 36761621 | 11,20 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | seminár "Ochrana osobných údajov" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | predplatné Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 126,48 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | balíček podpory Cisco akadémie za rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 679,03 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | predplatné časopisu CHIP DVD 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |