Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1925

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBVZ/003/23 vyúčt. fa - elektrotechnický materiál - projekt Škola škole Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Michal Prenner 75565854 163,38 € 29.06.2023 12.08.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 26/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 88,55 € 29.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 odvoz odpadu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Marot s.r.o. 35861754 240,00 € 28.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 pranie a prenájom rohoží 22.05. - 18.06.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 22.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 telekomunikačné poplatky 15.05.-14.06.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 19.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 spotreba elektrickej energie 05/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 253,53 € 16.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 svietidlo + LED trubica Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 LEDart, s.r.o. 50020552 109,95 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBVZ/002/23 5 ks regálov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 FISTAR, s.r.o. 11836547 208,90 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 spotreba plynu za 5/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 262,18 € 07.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 poplatok za seminár - Inventúra a inventarizácia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Nezisková organizácia VESNA 45739153 34,96 € 05.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 telekomunikačné poplatky 01.05.-31.05.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 05.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 telekomunikačné služby 05/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,00 € 05.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 vodné, stočné, zrážky 02.05.-01.06.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 731,78 € 02.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 stravné pre zamestnancov 5/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 479,70 € 02.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 01.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 výkon zodpovednej osoby za 06/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 obedové menu - maturity Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 144,00 € 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFZKV/0001/23 laserová gravírka, nadstavec, 3 ks ochr. okuliarov Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 DIOLUT sp. z o.o. 521822894 3 392,97 € 26.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 pranie a prenájom rohoží 24.04. - 21.05.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 25.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 revízia el.spotr. a el. ruč.náradia a vykonanie odbornej prehliadky a odb. skúšky elekt. inšt. v priest.školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing. Martin Csomor 46378227 3 984,00 € 18.05.2023 30.05.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 Mzdové centrum - ročný prístup Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 402,00 € 17.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 telekomunikačné poplatky 15.04.-14.05.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 16.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 služby poč. siete SANET 4-6/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SANET 17055270 149,37 € 16.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 stravné pre zamestnancov 4/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 292,50 € 09.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 spotreba plynu za 4/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 572,23 € 09.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 spotreba elektrickej energie 04/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 839,64 € 04.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 telekomunikačné poplatky 01.04.-30.04.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 04.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 vodné, stočné, zrážky 02.04.-01.05.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 744,77 € 04.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 18/2023 - 25/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 708,22 € 04.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 obedové menu - praktická maturita Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 48,00 € 03.05.2023 19.05.2023 Faktúra