Faktúry
Počet záznamov: 3678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210613 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 38 387,95 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210612 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 36 237,13 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210913 | Montáž zariaďovacích prvkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 649,50 € | 28.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
F211130 | Termocitlivý papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,70 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F220718 | Termocitlivý papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,70 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
F231015 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 34,89 € | 10.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F230918 | lancety, papier na vyšetrovacie stoly, Sekusept Aktiv, pulzný oxymeter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 251,40 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230815 | USG gél + papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 136,48 € | 08.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
F230809 | termocitlivý papier na sono + pumpa na kanister | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 89,30 € | 03.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
F230637 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 131,76 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
F230605 | maska kyslíková | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 26,00 € | 06.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
F230519 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 260,57 € | 29.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
F230424 | papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 42,80 € | 25.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
F230317 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 92,44 € | 22.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
F230230 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 100,50 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F230214 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,59 € | 09.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
F221166 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 120,71 € | 03.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
F231215 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 48,55 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240118 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,68 € | 23.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240207 | dezinfekcia Sekusept Aktiv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 52,50 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240135 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 130,11 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240320 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 366,98 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F240321 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 82,80 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F200520 | Scan projektovej dokumentácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Milan Boroš - COPEX | 34401067 | 568,08 € | 22.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F190114 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 31,24 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190118 | Údržba a prevádzkovanie vyhrad. tech. zariadenia od 1.10. 2018 do 31.12 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 298,80 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190119 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 793,25 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190128 | Dodávka elektrickej energie DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
DZ19003 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ19006 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra |