Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3688

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230934 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 40,80 € 29.09.2023 27.10.2023 Faktúra
F230933 Montáž a demontáž 2k LED svetiel Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 206,09 € 29.09.2023 13.10.2023 Faktúra
F230931 lieky+zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 42,95 € 27.09.2023 27.10.2023 Faktúra
F230930 doména a webhosting start Poliklinika Karlova Ves 17336236 Webglobe a.s. 52486567 44,20 € 27.09.2023 22.10.2023 Faktúra
F230929 Služby bezpečnostného poradcu 22.09.2023-21.12.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 181,08 € 27.09.2023 22.10.2023 Faktúra
F230927 Led stropné svietidlo , led žiarovky Poliklinika Karlova Ves 17336236 LEDart s.r.o. 50020552 65,96 € 26.09.2023 27.09.2023 Faktúra
F230928 Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia na fotovoltiku Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230925 zdravotné výkony Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 153,00 € 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230924 zdravotné výkony Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medicyt, s. r. o. 36544230 72,00 € 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230922 Led stropné svietidlo , batérie AAA Poliklinika Karlova Ves 17336236 LEDart s.r.o. 50020552 100,95 € 22.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230923 napájací zdroj Poliklinika Karlova Ves 17336236 TME Slovakia 45241791 13,66 € 22.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230920 Výkon PZS za 2. Q 2023 -ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 162,00 € 20.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230919 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 132,53 € 19.09.2023 22.10.2023 Faktúra
F230918 lancety, papier na vyšetrovacie stoly, Sekusept Aktiv, pulzný oxymeter Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 251,40 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
F230921 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,84 € 19.09.2023 13.10.2023 Faktúra
F230916 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 320,98 € 18.09.2023 09.10.2023 Faktúra
F230870 Vyúčtovanie elek. energia PKV 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -97,40 € 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
F230871 Strava deti DS 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 115,92 € 18.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230917 vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 20,00 € 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
F230914 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.8.2023 - 12.09.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,18 € 13.09.2023 13.10.2023 Faktúra
F230915 Servisné práce oprava skiagrafu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 333,60 € 13.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230912 Dodávka a montáž pánikového mechanizmu na okno Poliklinika Karlova Ves 17336236 DDI SERVICES, s.r.o. 46062793 244,56 € 13.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230868 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/23 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 152,04 € 12.09.2023 09.10.2023 Faktúra
F230867 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 288,22 € 12.09.2023 09.10.2023 Faktúra
F230869 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 621,51 € 12.09.2023 09.10.2023 Faktúra
F230913 Internet 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230866 Právne služby 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 11.09.2023 27.10.2023 Faktúra
F230860 Výkon PZS 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 08.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230864 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 08/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 28,19 € 08.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230863 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 08/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 930,13 € 08.09.2023 22.09.2023 Faktúra