Faktúry
Počet záznamov: 3669
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190906 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 258,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190907 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 90,14 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190908 | Internet 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190836 | Poplatky -mobilné telefóny 08/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,39 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190838 | Právne služby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190839 | Spracovanie účtovníctva 08/2019+mzdové poradenstvo+právne stanovisko ku konkurznej imunite | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 004,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190840 | Telefón-hovory 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 31,85 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190841 | Telefóny 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 298,32 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DZ19027 | Záloha na TÚV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 580,00 € | 04.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
F190832 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -65,88 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190833 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,54 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190821 | Pranie a žehlenie prádla za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 237,00 € | 02.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190825 | Výkon bezpečnostnej služby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 04.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190904 | Paušálny servis zariadenia RDG za 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190815 | Výkonová fáza pre investičný projekt "Vybudovanie výťahu"-stavebné povolenie-inžinierska činnosť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 1 800,00 € | 22.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190819 | Služby zodpovednej osoby 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 02.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190827 | Prenájom rohoží za 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 05.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190912 | Revízie MMG, RTG zariadení , klimatizácie a el. spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 310,04 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190913 | Klimatizácie 4ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ACEA s.r.o. | 46969055 | 3 059,01 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190914 | Lavice 3-sed | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SIMPA, spol. s r.o. | 35713844 | 228,00 € | 19.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190916 | Napájací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 9,60 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F191008 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 19,80 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F191005 | Interiérové dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,90 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F191009 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 35,10 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F191011 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROFI - STAR, s.r.o. | 46258060 | 74,11 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
F191016 | Údržbársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 12,35 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
F191021 | Kovanie na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 42,00 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
F190902 | Náplne do atramentovej tlačiarne a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 128,70 € | 02.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190903 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 15,09 € | 03.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F190834 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 159,94 € | 10.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |