Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3643

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240147 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2024, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 454,26 € 08.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240151 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 2 714,99 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240214 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 34,69 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240213 Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3020Bl Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 99,90 € 08.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240146 Výkon PZS od 1.1.2024 do 31.12.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 1 080,00 € 07.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240211 Lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 14,50 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240212 Kancelársky materiál + Skartátor AT-22MC Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 395,10 € 07.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240210 predlžovací kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 15,89 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
F240208 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 90,64 € 06.02.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240209 Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medishop Slovakia, s.r.o. 36748269 96,00 € 06.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240139 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DZ24006 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24005 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24004 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240205 Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 05.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240204 Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240206 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.01.2024-03.02.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 100,50 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240138 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240207 dezinfekcia Sekusept Aktiv Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 52,50 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240140 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 111,70 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240141 Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 11 346,34 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240130 Paušálny poplatok - servis výťahov za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.02.2024 09.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240201 Odber zemného plynu 02/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 990,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240203 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 315,60 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240137 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 455,43 € 02.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240134 Upratovacie služby 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240133 Zrážky PKV 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 405,04 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240132 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 79,66 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240136 Prenájom rohoží 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 197,95 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240202 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 194,26 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra