Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3645

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F231149 Výkon PZS 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 08.12.2023 08.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231211 Repre fond - Vianočné posedenie Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 166,00 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231145 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 625,67 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231144 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 545,38 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231221 komunikačný modul-ezdravie komplet Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 242,02 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231220 Podpora programu Adam 12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 23,64 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F231148 Telefón hovory 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,72 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231147 Telefón hovory 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 274,70 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231146 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 180,99 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231210 Dodávka a montáž polepov RHB a Pneumológia Poliklinika Karlova Ves 17336236 CICERO GROUP s.r.o. 36839205 471,60 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231207 Súdny poplatok - upomínacie konanie Fresh way Poliklinika Karlova Ves 17336236 Okresný súd Banská Bystrica 00165735 103,00 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
F231206 Súdny poplatok - upomínacie konanie Express Trade Poliklinika Karlova Ves 17336236 Okresný súd Banská Bystrica 00165735 94,50 € 07.12.2023 11.12.2023 Faktúra
F231208 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 81,87 € 07.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231209 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 114,50 € 07.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231143 odvoz dreva 11/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 7,92 € 06.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DZ23035 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 06.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DZ23033 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 850,00 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DZ23034 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 630,00 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
F231141 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,00 € 05.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231142 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 63,38 € 05.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231140 upratovanie ZS Rovniankova - 11/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 817,56 € 05.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231205 OP a OS VZT elektrických, budova DS bleskozvod a mokré prostredie Poliklinika Karlova Ves 17336236 BMT group s.r.o. 53542614 288,00 € 05.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231138 Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2023 - dodatočná úhrada Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 23,03 € 04.12.2023 08.12.2023 Faktúra
F231204 Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 04.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231202 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.11.-03.12.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 030,66 € 04.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231139 Prenájom rohoží 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 141,60 € 04.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231203 Lieky a dezinfekcia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 57,05 € 04.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231201 Odber zemného plynu 12/2023 záloha Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 574,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F231137 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 74,26 € 01.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
F231136 Zrážky PKV 11/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 373,98 € 01.12.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra