Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3645

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F231021 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.9.2023 - 12.10.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 201,11 € 16.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F230956 Vyúčtovanie elek. energia PKV 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -73,44 € 16.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F231020 Servisné práce - preinštalácia softvérov a konfigurácií na PC pre napalovanie CD ku skiagrafu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 1 612,80 € 16.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F231024 Vrátenie nespotrebovaného poistného - Felicia r.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Wüstenrot poisťovňa,a.s. 31383408 -23,24 € 16.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F230955 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/23 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 123,36 € 12.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F230954 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 240,94 € 12.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F231019 Internet 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F230952 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 4 935,96 € 11.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F231017 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 200,00 € 11.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F230951 Právne služby 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
F231018 Klimatizačná jednotka 3 ks s montážou Poliklinika Karlova Ves 17336236 ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. 44104863 2 775,00 € 11.10.2023 27.10.2023 Faktúra
F230953 Výkon PZS za 3.Q 2023 - ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 162,00 € 11.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F231015 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 34,89 € 10.10.2023 10.11.2023 Faktúra
F230950 upratovanie ZS Rovniankova - 09/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 817,56 € 10.10.2023 10.11.2023 Faktúra
DZ23027 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 10.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DZ23029 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 190,00 € 10.10.2023 13.10.2023 Faktúra
DZ23028 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 870,00 € 10.10.2023 13.10.2023 Faktúra
F231016 bezdrôtová myš Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 12,90 € 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
F231012 Dodávka, montáž a oprava žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 213,16 € 09.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F231011 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 114,50 € 09.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F231013 Servisné práce - oprava vertigrafu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 1 176,00 € 09.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F231014 konfigurácia programu ADAM Poliklinika Karlova Ves 17336236 Michaela Sedmáková 43341314 200,00 € 09.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F230946 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -58,68 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
F230945 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 480,47 € 06.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F230948 Telefón hovory 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 277,09 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
F230947 Telefón hovory 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 5,03 € 06.10.2023 13.10.2023 Faktúra
F231010 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 56,18 € 06.10.2023 10.10.2023 Faktúra
F231009 sieťový kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 8,09 € 06.10.2023 10.10.2023 Faktúra
F231005 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.09.-03.10.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 022,29 € 05.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F231008 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 114,50 € 05.10.2023 05.11.2023 Faktúra