Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0050/18 Slovníky pre SJ Športové gymnázium 17337020 VEDA vydavateľstvo SAV 00166758 187,68 € 28.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 86,40 € 03.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 216,00 € 04.04.2017 30.04.2017 Faktúra
DFBV/0128/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 03.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 02.06.2017 19.06.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 27.06.2017 03.07.2017 Faktúra
DFBV/0252/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 86,40 € 05.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0280/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 07.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0304/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 04.12.2017 12.12.2017 Faktúra
DFBV/0327/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0028/18 prenájom-plaváreň Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.02.2018 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 prenájom plavárne Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 08.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 129,60 € 06.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 prenájom - plaváreň Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 05.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 172,80 € 02.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 143,10 € 08.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0280/18 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 190,80 € 08.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 190,80 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0336/18 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 143,10 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0021/19 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 143,10 € 05.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 nájom plavárne Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 95,40 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 prenájom bazéna Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 190,80 € 09.04.2019 01.05.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 nájom paveckých dráh Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 47,70 € 13.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 nájom paveckých dráh Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 143,10 € 13.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 prenájom športoviska MG Športové gymnázium 17337020 Slovenská technická univerzita 00397687 1 350,00 € 30.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 prenájom športoviska MG Športové gymnázium 17337020 Slovenská technická univerzita 00397687 300,00 € 30.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 prenájom športovísk za 6-9/2019 Športové gymnázium 17337020 Slovenská technická univerzita 00397687 825,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 odvoz odpadu-Župný športový deň Športové gymnázium 17337020 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 131,11 € 02.10.2019 08.11.2019 Faktúra