Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/17 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 10,14 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0086/17 | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 034,95 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0119/17 | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 336,00 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0156/20 | odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 23,52 € | 02.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | "Župný deň" - medaile | Športové gymnázium | 17337020 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 900,44 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/18 | 2 ks tlačiarne | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 348,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | 3 ks nožov do robota | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 52,82 € | 22.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/18 | 4 ks stolička | Športové gymnázium | 17337020 | Merkury Market | 36501891 | 420,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | aktualizácia BP | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 110,00 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | aktualizácia k programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/19 | aktualizácia programu pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | aktualizácia programu šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 39,24 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | aktualizácia školského programu | Športové gymnázium | 17337020 | ASC Applied Software | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | antibakteriálny čistiaci materiál | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 687,12 € | 20.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | autobusová doprava na LV | Športové gymnázium | 17337020 | BEKAPE | 35722495 | 527,00 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/19 | baner do roll upu - škola | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 375,00 € | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | baner do rollupu Naj športovci 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 100,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/20 | bezdotykové stojany s dezinfekciou | Športové gymnázium | 17337020 | Europapier | 31344381 | 324,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | bezpečnostné prvky, spracovanie graf. | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 540,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | bezpečnostný certifikát | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 219,60 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | časopis + členské | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a Š | 31789471 | 12,00 € | 23.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/19 | časopis ŠKOLA | Športové gymnázium | 17337020 | JURISDAT | 10201722 | 25,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | časový spínač v telocvični | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 285,56 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/19 | cattering pre naj športovec 2019 | Športové gymnázium | 17337020 | Primaciál cafe | 40100341 | 2 500,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 115,20 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/19 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 134,40 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | čipové kľúče - šj | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 384,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | čipové kľúče na obedy | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 192,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra |