Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0090/22 asanacia skodcov skola Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0152/23 asanácia škodcov škola Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 27.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 asanácia škodcov ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 27.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0208/22 asanacia skodcov SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 asanacia skodcov skola Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 30,00 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0185/20 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 30,01 € 03.12.2020 20.12.2020 Faktúra
DFBV/0136/22 prenajom rohozi Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 30,38 € 24.08.2022 29.08.2022 Faktúra
DFSJ/0045/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 30,42 € 15.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0130/20 utierky zelene Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 30,43 € 02.10.2020 26.10.2020 Faktúra
DFSJ/0033/19 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 30,60 € 29.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0136/21 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 30,60 € 14.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 kopirovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 30,64 € 08.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFSJ/0126/21 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 30,87 € 26.10.2021 01.11.2021 Faktúra
DFSJ/0247/19 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 31,16 € 01.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0011/17 spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 FAST PLUS, spol. s r.o. 35712783 31,49 € 10.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0120/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 08.07.2022 29.07.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 09.08.2022 29.08.2022 Faktúra
DFBV/0146/23 telekomunikačné služby škola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 10.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 12.04.2023 26.04.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 08.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0212/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 09.12.2022 23.12.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 08.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 telekomunikacne sluzby skola + SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,59 € 07.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0034/20 čistiace prostriedky pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 32,64 € 30.01.2020 14.02.2020 Faktúra