Faktúry
Počet záznamov: 3591
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0090/22 | asanacia skodcov skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | asanácia škodcov škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | asanácia škodcov ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | asanacia skodcov SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | asanacia skodcov skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 30,00 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,01 € | 03.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/22 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 30,38 € | 24.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 30,42 € | 15.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0130/20 | utierky zelene | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 30,43 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 30,60 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,60 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,64 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 30,87 € | 26.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 31,16 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0011/17 | spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 31,49 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 09.08.2022 | 29.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | telekomunikačné služby škola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 09.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 08.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/20 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 32,64 € | 30.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra |