Faktúry
Počet záznamov: 3591
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,52 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0262/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,64 € | 25.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0217/21 | casopis Lide a zeme | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 35,88 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 35,89 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 08.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 € | 10.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,99 € | 11.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 36,00 € | 12.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | Chemix - D, s.r.o. - deratizácia škola + ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 36,00 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | CHemix - D, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 36,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | GIGA TRADE s.r.o.- spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 36,00 € | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/20 | Odvoz bioodpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/20 | Toner HP CF244 K pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 36,00 € | 12.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/20 | toner pre šk.jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 36,00 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | cipova karta | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,05 € | 10.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,06 € | 14.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/23 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,12 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,13 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,14 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,17 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,19 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 36,43 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra |